Import contracte prestari servicii clienti
Importul contractelor de prestari servicii clienti se realizeaza in doua etape:
- Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
- Apelarea procedurii stocate importex_contrps_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.
Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_contrps_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.
Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:
- Antete de documente: cps. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
- Linii de documente pentru produse: cps_servicii. Legatura cu antetul pl_ant + id_ant.
ANEXA A. Parametri import:
Câmp | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL |
single_tran | bit | Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document. 1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită). 0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date |
id_document | varchar(25) | ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL. |
keep_data_on_err | bit | 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită) 1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare |
exec_type | tinyint | 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită) 1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori 2 - Validare date, fără a realiza importul |
return_errorlist | tinyint | 0 - Fără listă erori (valoare implicită) 1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori 2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor |
ANEXA B. Tabel antete document: importex_contrps avand structura:
Coloana | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. |
id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea documentului |
tip_document | varchar(15) | Tipul documentului ( Abon.Autobuz, Cablu TV, Chirie, Service, CM Service, Ctr. Patrulare, Interventie, Intretinere, Monitorizare, Paza, Salubritate, Transp. Valori, Prestari Serv.) |
id_carnet | bigint | Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional) |
serie_document | varchar(10) | Seria documentului (optional) |
numar_document | varchar(20) | Numarul documentului |
data_document | date | Data documentului |
id_gestiune | varchar(25) | Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern gestiune sau den_gestiune) |
id_extern_gestiune | varchar(25) | Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune) |
den_gestiune | varchar(30) | Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau id_extern_gestiune) |
id_client | varchar(25) | Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client, den_client sau id_extern_client) |
id_extern_client | varchar(50) | Id-ul extern al clientului (optional daca se specifica id_client, cif_client sau den_client) |
cif_client | varchar(20) | Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client, id_extern_client sau den_client) |
den_client | varchar(100) | Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client, id_extern_client sau cif_client) |
id_delegat | varchar(25) | Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_delegat den_delegat) |
id_extern_delegat | varchar(25) | Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat) |
den_delegat | varchar(30) | Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau id_extern_delegat) |
id_agent | varchar(25) | Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_agent sau den_agent) |
id_extern_agent | varchar(25) | Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent) |
den_agent | varchar(100) | Denumirea agentului de vanzari (optional daca se specifica id_agent sau id_extern_agent) |
cont_debit | varchar(17) | Cont debit. Poate fi de forma 4118, programul corectand automat formatul |
id_clasa | varchar(25) | Id-ul de clasificare a contractului, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. |
clasa | varchar(50) | Numele clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare). |
activ | bit | Contract activ, implicit 0 |
validare | bit | Se va valida sau nu documentul dupa salvare |
moneda_facturare | char(3) | Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON) |
ANEXA C. Tabel linii facturi clienti: importex_contrps_lin avand structura:
Coloana | Tip | Descriere |
---|---|---|
id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea documentului |
id_produs | varchar(25) | Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs) |
id_extern_produs | varchar(25) | Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs) |
cod_produs | varchar(20) | Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs) |
den_produs | varchar(173) | Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs) |
tip_produs | char(3) | Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs) |
cont_produs | varchar(17) | Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs) |
serie_produs | varchar(50) | Seria/numarul de lot al produsului (optional) |
cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
pret_vanzare | money | Pretul de vanzare fara TVA in moneda contractului |
pret_vanzare_tva | money | Pretul de vanzare cu TVA in moneda contractului |
cota_tva_ies | int | Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator) |
moneda | char(3) | Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON) |
id_centru_profit | varchar(25) | Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit) |
den_centru_profit | nvarchar(100) | Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit) |
data_ini | data | Data inceput |
id_extern_centru_profit | varchar(25) | Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit) |
post | varchar(50) | Post |
ANEXA D. Tabel erori posibile la importul contractelor de prestari servicii clienti:
Coloana | Descriere |
---|---|
CONTR001 | Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) |
CONTR002 | Client nespecificat |
CONTR003 | Gestiune nespecificata |
CONTR004 | Cont debit nespecificat |
CONTR005 | Tip document invalid |
CONTR006 | Produs nespecificat |
CONTR07 | Lipsa antet |
CONTR008 | Urmatoarele valori nu identifica unic moneda |
CONTR009 | Lipsa moneda in nomenclator |
CONTR010 | Urmatoarele conturi sunt invalide |
CONTR011 | Cont debit invalidbr> |
CONTR012 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea |
CONTR013 | Lipsa gestiune in nomenclator |
CONTR014 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul |
CONTR015 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul |
CONTR016 | Lipsa delegat in nomenclator |
CONTR017 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea |
CONTR018 | Lipsa clasificare in nomenclator |
CONTR019 | Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul |
CONTR020 | Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul |
CONTR021 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul |
CONTR022 | Lipsa partener in nomenclator |
CONTR023 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul |
CONTR024 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul |
CONTR025 | Lipsa agent in nomenclator |
CONTR026 | Document deja existent |
CONTR027 | Urmatoarele valori nu identifica unic moneda (linii) |
CONTR028 | Lipsa moneda in nomenclator |
CONTR029 | Exista linii cu pret de vanzare negativ |
CONTR030 | Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern |
CONTR031 | Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie |
CONTR032 | Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod echivalent |
CONTR033 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul |
CONTR034 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul |
CONTR035 | Lipsa produs in nomenclator |
CONTR036 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit |
CONTR037 | Lipsa centru de profit in nomenclator |
CONTR038 | Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea |
CONTR039 | Intervalul specificat nu trebuie sa depaseasca 120 de luni! |
CONTR040 | Numarul de zile din cadrul lunii pentru facturare nu trebuie sa depaseasca 31! |
CONTR041 | Numarul de zile scadente de la emiterea facturii nu trebuie sa depaseasca 31! |
CONTR042 | Urmatoarele conturi sunt invalide |
CONTR043 | Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii |
CONTR044 | Cont produs nespecificat |
CONTR045 | Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii |
CONTR046 | Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit |